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關(guān)于印發(fā)《關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》的通知

發(fā)布時間:2022-07-12 17:52
  <正>國資發(fā)監(jiān)督規(guī)[2020]60號2020年9月28日各中央企業(yè):《關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》已經(jīng)國資委第325次黨委會議、第40次委務(wù)會議審議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見為有效推動中央企業(yè)構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系,貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的工作部署,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國審計法》, 

【文章頁數(shù)】:5 頁

【文章目錄】:
關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見
    一、總體要求
    二、強化統(tǒng)一管控能力,進一步完善內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)和管理體制機制
    三、有效履行工作職責,全面提升內(nèi)部審計監(jiān)督效能
    四、聚焦經(jīng)濟責任,促進權(quán)力規(guī)范運行和責任有效落實
    五、突出關(guān)鍵環(huán)節(jié),強化對重點領(lǐng)域的監(jiān)督力度
    六、強化境外內(nèi)部審計,有力保障境外國有資產(chǎn)安全完整
    七、加強內(nèi)控體系審計,促進提升企業(yè)內(nèi)控體系有效性
    八、壓實整改落實責任,促進審計整改與結(jié)果運用
    九、加強出資人對內(nèi)部審計工作的監(jiān)管,組織開展檢查評價和責任追究


【參考文獻】:
期刊論文
[1]新形勢下完善國有企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督的思考[J]. 高文婷.  現(xiàn)代審計與會計. 2022(02)



本文編號:3659582

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