論如何提升內(nèi)部審計(jì)在央行治理中的作用
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【摘要】:作為央行重要的監(jiān)督和控制部門(mén),內(nèi)審部門(mén)在新形勢(shì)下也將面臨許多新的挑戰(zhàn)。如何在新形勢(shì)下推動(dòng)內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型、順應(yīng)新時(shí)期央行治理要求已現(xiàn)實(shí)地?cái)[在面前。明確一套符合當(dāng)前形勢(shì)的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制是提升內(nèi)部審計(jì)服務(wù)央行治理的根本途徑。
【分類號(hào)】:F239.45
【正文快照】: 內(nèi)部審計(jì)作為央行治理的監(jiān)督、評(píng)價(jià)手段,通過(guò)規(guī)范化的方法收集資料,了解可能威脅履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),形成對(duì)央行內(nèi)部管理有價(jià)值的信息,其目的也是保障組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此,內(nèi)部審計(jì)本質(zhì)上就是一種控制,控制的唯一目的就是幫助央行管理風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)有效治理,實(shí)現(xiàn)有效履職。一、
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