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大型商業(yè)銀行提升內(nèi)部審計價值和作用的探討

發(fā)布時間:2021-12-01 18:09
  本文在對大型商業(yè)銀行內(nèi)部審計運行現(xiàn)狀進行探究的基礎(chǔ)上,詳細闡述了影響商業(yè)銀行內(nèi)部審計的各種因素,指出了發(fā)揮內(nèi)部審計價值和作用當(dāng)中存在的諸多問題,并從創(chuàng)新審計方式方法、開展大數(shù)據(jù)審計等方面,論證了提升商業(yè)銀行內(nèi)部審計價值和作用的渠道和途徑。全文對于如何改善大型商業(yè)銀行內(nèi)部審計職能具有一定的啟示作用。 

【文章來源】:農(nóng)銀學(xué)刊. 2019,(03)

【文章頁數(shù)】:4 頁

【文章目錄】:
一、大型商業(yè)銀行內(nèi)部審計的定位
    (一) 重點揭示當(dāng)前內(nèi)控的重大缺陷
    (二) 預(yù)判或揭示可能存在的系統(tǒng)性風(fēng)險
    (三) 加強員工道德風(fēng)險排查
二、大型商業(yè)銀行內(nèi)部審計現(xiàn)狀及制約因素
    (一) 內(nèi)部審計自身定位不清晰
    (二) 內(nèi)部審計工作模式不能充分發(fā)揮作用
    (三) 內(nèi)部審計資源分配不合理
    (四) 內(nèi)部審計隊伍建設(shè)不健全
三、提升大型商業(yè)銀行內(nèi)部審計價值和作用的建議
    (一) 加強隊伍建設(shè)
    (二) 嘗試大數(shù)據(jù)下審計方式方法
        1. 大數(shù)據(jù)技術(shù)促進審計模式的轉(zhuǎn)變
        2. 大數(shù)據(jù)技術(shù)使審計結(jié)論更加科學(xué)
    (三) 強化審計成果的應(yīng)用



本文編號:3526814

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