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SYW醫(yī)院內部審計改進研究

發(fā)布時間:2024-05-16 05:55
  2018年5月習近平總書記在召開中央審計委員會第一次會議中,對審計工作提出了諸多要求和措施引起了廣泛的關注,指出要加強對內部審計工作的指導和監(jiān)督,調動內部審計和社會審計的力量,增強審計監(jiān)督合力。隨著我國醫(yī)療體制改革的不斷深入及其進程的不斷加速,醫(yī)院內部審計相關法律法規(guī)陸續(xù)出臺,SYW醫(yī)院應更加重視內部審計,使內部審計在SYW醫(yī)院經濟運行和治理過程中發(fā)揮有效的作用。本文以SYW醫(yī)院作為案例深入研究的對象,運用了委托代理理論和信息不對稱理論,通過實地調研、文獻分析和問卷調查法相結合的方法對SYW醫(yī)院內部審計進行了解分析,發(fā)現SYW醫(yī)院內部審計出現內部審計環(huán)境差、內部審計人員素質不高、內部審計工作質量不佳、內部審計效力不強等問題,結合醫(yī)院外部環(huán)境和內部環(huán)境的實際情況,提出改善內部審計環(huán)境、提高內部審計人員素質、改進內部審計工作實施流程,加強內部審計質量,提升內部審計效力等改進策略。本文旨在完善SYW醫(yī)院內部審計制度,推進SYW醫(yī)院內部審計工作,提高SYW醫(yī)院經濟效益,提升SYW醫(yī)院工作效率,為醫(yī)院內部審計實踐提供有效的參考與借鑒。

【文章頁數】:71 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.1SYW醫(yī)院內部審計研究框架圖

圖1.1SYW醫(yī)院內部審計研究框架圖

1.3研究思路及方法本文先是介紹了SYW醫(yī)院的內部審計現狀,進而從該醫(yī)院當前內部審計工作中所存在的問題出發(fā),如內部審計環(huán)境差、內部審計人員素質不高、內部審計工作欠妥貼、內部審計質量不佳和內部審計效力不強等五個方面的問題,提出解決思路,保證內部審計工作順利實施,降低醫(yī)院經營風....


圖3.1SYW醫(yī)院組織結構圖

圖3.1SYW醫(yī)院組織結構圖

18圖3.1SYW醫(yī)院組織結構圖3.2SYW醫(yī)院內部審計現狀3.2.1SYW醫(yī)院內部部門職責與權限SYW醫(yī)院內部審計部門和審計人員應履行的職責為SYW醫(yī)院內部審計部門是在院長的領導下,依照國家法律、法規(guī)和政策以及醫(yī)院內部規(guī)章制度,對醫(yī)院的財務經濟活動進行審計監(jiān)督,....


圖3.2SYW醫(yī)院內部審計領導關系

圖3.2SYW醫(yī)院內部審計領導關系

圖3.2SYW醫(yī)院內部審計領導關系SYW醫(yī)院內部審計工作制度概況W醫(yī)院根據醫(yī)院發(fā)展的需求設內部審計部門既SYW醫(yī)院審計科,適應自身發(fā)展、充分發(fā)揮審計部門的職能作用和規(guī)范醫(yī)院經濟行考審計署、衛(wèi)計委等部委制定的法律法規(guī),內部審計協(xié)會制定的職制定的規(guī)章制度,結合SYW....


圖3.3SYW醫(yī)院內部審計計劃階段審計流程

圖3.3SYW醫(yī)院內部審計計劃階段審計流程

圖3.3SYW醫(yī)院內部審計計劃階段審計流程)SYW醫(yī)院內部審計實施階段流程在內部審計計劃階段通過風險評估確定審計重點,結合醫(yī)院相關部門實際情計審計方案,將審計通知書提前一個星期下達,而被審計部門會將相關的審料進行提供,比方說:會計資料、內控制度、其他相關資料等,內部審計部....



本文編號:3974790

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