SYW醫(yī)院內部審計改進研究
【文章頁數】:71 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1SYW醫(yī)院內部審計研究框架圖
1.3研究思路及方法本文先是介紹了SYW醫(yī)院的內部審計現狀,進而從該醫(yī)院當前內部審計工作中所存在的問題出發(fā),如內部審計環(huán)境差、內部審計人員素質不高、內部審計工作欠妥貼、內部審計質量不佳和內部審計效力不強等五個方面的問題,提出解決思路,保證內部審計工作順利實施,降低醫(yī)院經營風....
圖3.1SYW醫(yī)院組織結構圖
18圖3.1SYW醫(yī)院組織結構圖3.2SYW醫(yī)院內部審計現狀3.2.1SYW醫(yī)院內部部門職責與權限SYW醫(yī)院內部審計部門和審計人員應履行的職責為SYW醫(yī)院內部審計部門是在院長的領導下,依照國家法律、法規(guī)和政策以及醫(yī)院內部規(guī)章制度,對醫(yī)院的財務經濟活動進行審計監(jiān)督,....
圖3.2SYW醫(yī)院內部審計領導關系
圖3.2SYW醫(yī)院內部審計領導關系SYW醫(yī)院內部審計工作制度概況W醫(yī)院根據醫(yī)院發(fā)展的需求設內部審計部門既SYW醫(yī)院審計科,適應自身發(fā)展、充分發(fā)揮審計部門的職能作用和規(guī)范醫(yī)院經濟行考審計署、衛(wèi)計委等部委制定的法律法規(guī),內部審計協(xié)會制定的職制定的規(guī)章制度,結合SYW....
圖3.3SYW醫(yī)院內部審計計劃階段審計流程
圖3.3SYW醫(yī)院內部審計計劃階段審計流程)SYW醫(yī)院內部審計實施階段流程在內部審計計劃階段通過風險評估確定審計重點,結合醫(yī)院相關部門實際情計審計方案,將審計通知書提前一個星期下達,而被審計部門會將相關的審料進行提供,比方說:會計資料、內控制度、其他相關資料等,內部審計部....
本文編號:3974790
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