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民營企業(yè)內(nèi)部審計動因及問題研究

發(fā)布時間:2022-10-06 10:42
  內(nèi)部審計是民營企業(yè)提升管理水平和治理能力的重要手段,但我國民營企業(yè)建立內(nèi)審制度的比例較低,內(nèi)部審計存在意識不強、獨立性差、審計范圍窄和審計制度不完善等問題。本文針對民營企業(yè)的內(nèi)部審計現(xiàn)狀、動因和存在的問題展開研究,并提出對策建議。 

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、民營企業(yè)內(nèi)部審計現(xiàn)狀
二、民營企業(yè)內(nèi)部審計動因
    (一)內(nèi)部審計是企業(yè)轉(zhuǎn)向現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在需要
    (二)設(shè)立內(nèi)部審計制度是內(nèi)在的主動需求
三、民營企業(yè)內(nèi)部審計面臨的問題
    (一)內(nèi)部審計部門獨立性不強
    (二)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)范圍窄
    (三)內(nèi)部審計制度不完善
    (四)內(nèi)部審計成員專業(yè)能力不足
四、民營企業(yè)內(nèi)部審計改進(jìn)的對策
    (一)增強內(nèi)部審計部門的獨立性
    (二)拓展內(nèi)部審計范圍
    (三)完善內(nèi)部審計制度
    (四)加強內(nèi)部審計人員隊伍建設(shè)


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]民營企業(yè)內(nèi)部審計的現(xiàn)狀及發(fā)展對策[J]. 鄭雪倩.  江蘇商論. 2020(01)
[2]我國民營企業(yè)內(nèi)部審計存在的問題及對策探討[J]. 何旭軍.  納稅. 2019(25)



本文編號:3686836

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