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提升內(nèi)部審計監(jiān)督的幾點思考

發(fā)布時間:2021-05-07 23:43
  黨的十八大以來,黨中央多次對加強審計監(jiān)督提出了新要求。為了加強各單位、各系統(tǒng)內(nèi)部審計部門參與懲防體系建設(shè),有效發(fā)揮從源頭上預(yù)防腐敗發(fā)生的作用,不斷提升預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平,本文從內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置、內(nèi)部審計的工作范圍、內(nèi)部審計的作用發(fā)揮、內(nèi)部審計的法律定位、內(nèi)部審計的自身素質(zhì)等五個方面對影響內(nèi)部審計質(zhì)量的原因進行了分析,并提出了具體措施和建議。 

【文章來源】:交通財會. 2020,(12)

【文章頁數(shù)】:4 頁

【文章目錄】:
一、影響內(nèi)部審計質(zhì)量的原因及分析
    (一)內(nèi)部審計的法律定位不夠高
    (二)內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置不完善
    (三)內(nèi)部審計的工作范圍不明確
    (四)內(nèi)部審計的作用發(fā)揮不到位
    (五)內(nèi)部審計的自身素質(zhì)不夠強
        1.內(nèi)部審計質(zhì)量控制制度不健全
        2.內(nèi)部審計的方式方法不科學(xué)
        3.內(nèi)部審計成果的利用不到位
        4.內(nèi)部審計人員素質(zhì)不高
二、提高內(nèi)部審計質(zhì)量的措施和建議
    (一)構(gòu)建行之有效的內(nèi)部審計管理模式
        1.完善內(nèi)部審計組織架構(gòu)。
        2.規(guī)范單位內(nèi)部管理。
    (二)準(zhǔn)確把握內(nèi)部審計工作的發(fā)力點
        1.注重重點規(guī)章。
        2.關(guān)注重點項目。
        3.明確工作范圍。
    (三)準(zhǔn)確把握內(nèi)部審計監(jiān)督的切入點
        1.充分發(fā)揮參謀作用,為單位的經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)。
        2.充分發(fā)揮“經(jīng)濟衛(wèi)士”作用,為單位的運行環(huán)境服務(wù)。
        3.充分發(fā)揮“審、幫、促”作用,為單位內(nèi)部管理服務(wù)。
    (四)準(zhǔn)確把握內(nèi)部審計自身建設(shè)的關(guān)鍵點
        1.加強內(nèi)部審計的制度建設(shè)。
        2.提高內(nèi)部審計人員素質(zhì),加強內(nèi)部審計隊伍建設(shè)。


【參考文獻】:
期刊論文
[1]深入貫徹落實黨的十九屆四中全會精神 實現(xiàn)新時代內(nèi)部審計高質(zhì)量發(fā)展[J]. 李鳳雛.  中國內(nèi)部審計. 2020(10)
[2]加強體系建設(shè) 提升監(jiān)督效能——學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在中央審計委員會第一次會議重要講話[J]. 新華社評論員.  現(xiàn)代審計與經(jīng)濟. 2018(03)
[3]關(guān)于事業(yè)單位內(nèi)部審計的思考[J]. 許家齊.  安徽科技. 2012(06)



本文編號:3174252

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