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上市公司內(nèi)部審計存在的問題及對策研究

發(fā)布時間:2021-06-10 06:47
  隨著我國市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展,上市公司是我國國民經(jīng)濟增長、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化的中堅力量,推動著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展。上市公司的內(nèi)部管理制度越來越規(guī)范化,向著國際化的方向發(fā)展。然而,內(nèi)部審計雖然在我國起步較晚,但它的重要性卻不容忽視,備受大眾的關(guān)注。本文分析了我國上市公司內(nèi)部審計存在的問題,針對性地提出了解決問題的對策。 

【文章來源】:商訊. 2020,(20)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、我國上市公司內(nèi)部審計的特點
    (一)向內(nèi)服務(wù)性
    (二)審查范圍的廣泛性
    (三)審計工作的獨立性
二、我國上市公司內(nèi)部審計存在的問題
    (一)內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置不合理
    (二)格式不規(guī)范、評價標準不明確,缺乏比較性
    (三)內(nèi)部審計人員素質(zhì)低,技術(shù)落后
三、改進內(nèi)部審計的對策探析
    (一)合理設(shè)置內(nèi)部審計機構(gòu)
    (二)統(tǒng)一格式、明確內(nèi)部審計評價標準
    (三)加強內(nèi)部審計人員素質(zhì)管理
四、結(jié)語


【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于價值增值視角的內(nèi)部審計功能研究[J]. 高文進,劉介星.  中南財經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報. 2011(04)



本文編號:3221899

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