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內(nèi)部審計(jì)在金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用研究

發(fā)布時(shí)間:2023-03-21 18:44
  本篇文章首先對內(nèi)部審計(jì)在金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用進(jìn)行闡述,從內(nèi)部審計(jì)工作不獨(dú)立、內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容繁瑣、審計(jì)方式不規(guī)范三個(gè)方面,對導(dǎo)致金融企業(yè)內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的主要因素進(jìn)行解析,并以此為依據(jù),提出基于內(nèi)部審計(jì)下加強(qiáng)金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)化對策。

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、內(nèi)部審計(jì)在金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用
二、導(dǎo)致金融企業(yè)內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的主要因素
    (一) 內(nèi)部審計(jì)工作不獨(dú)立
    (二) 內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容繁瑣
    (三) 審計(jì)方式不規(guī)范
三、基于內(nèi)部審計(jì)下加強(qiáng)金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)化對策
    (一) 完善相關(guān)體系
    (二) 保證審計(jì)工作獨(dú)立
    (三) 優(yōu)化審計(jì)方式
    (四) 提升人員素養(yǎng)
四、結(jié)束語



本文編號(hào):3767094

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