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完善企業(yè)內(nèi)部審計的思考

發(fā)布時間:2022-02-17 06:52
  企業(yè)內(nèi)部審計加強(qiáng)內(nèi)部管理,提升內(nèi)控效率的重要措施,F(xiàn)階段,國家十分重視內(nèi)部審計工作,然而,在一部分企業(yè)中對內(nèi)部審計重視不足,沒有建立完善的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)運(yùn)營活動中的監(jiān)督作用。為此,本文對我國企業(yè)內(nèi)部審計存在的問題進(jìn)行分析,提出了相應(yīng)的對策,以期為企業(yè)內(nèi)部審計提供參考。 

【文章來源】:中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)會計. 2019,(06)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、現(xiàn)階段加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計的現(xiàn)實意義
二、企業(yè)內(nèi)部審計存在的問題
    1. 企業(yè)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)不健全, 內(nèi)部審計未受到重視。
    2. 內(nèi)部審計的獨立性差, 審計范圍受限。
    3. 審計方法落后, 審計效果較差。
三、完善企業(yè)內(nèi)部審計的對策
    1. 提高認(rèn)識, 高度重視內(nèi)部審計工作。
    2. 擴(kuò)大內(nèi)部審計業(yè)務(wù)面, 內(nèi)部審計融入企業(yè)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
    3. 運(yùn)用先進(jìn)審計方法, 提升內(nèi)部審計質(zhì)量和運(yùn)用效果。
結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]企業(yè)內(nèi)部審計風(fēng)險成因及其防范研究[J]. 范麗妍,張毅,魏瑩.  商業(yè)經(jīng)濟(jì). 2019(01)
[2]企業(yè)內(nèi)部審計問題分析及應(yīng)對措施探析[J]. 趙時梅.  現(xiàn)代商業(yè). 2018(07)
[3]企業(yè)內(nèi)部審計存在的問題及其改進(jìn)措施[J]. 馮杰.  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2017(24)



本文編號:3628994

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