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審計問題整改的實踐探索

發(fā)布時間:2021-10-20 00:20
  審計整改是履行內(nèi)部審計職責(zé)的重要途徑,是確保審計監(jiān)督到位與否的關(guān)鍵,審計職能的有效發(fā)揮,一定程度上是通過審計整改的程度和效果來反映。通過審計問題整改,促進(jìn)被審計單位強化監(jiān)管、規(guī)范管理、完善治理,提高資源配置效率,更好地適應(yīng)新時代經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的需要。 

【文章來源】:中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)會計. 2019,(09)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、加強審計整改工作的必要性
二、強化審計整改的重要意義
    (一)審計整改是履行內(nèi)部審計職責(zé)的重要基石。
    (二)審計整改工作是審計工作的延續(xù)。
    (三)審計整改是審計監(jiān)督作用有效發(fā)揮的重要途徑。
三、審計整改工作中存在的問題
    (一)對審計整改重視不夠。
    (二)審計人員綜合素養(yǎng)不夠。
    (三)審計決定和審計整改的問責(zé)力度不夠。
    (四)審計成果運用不到位。
四、審計整改的有效途徑
    (一)建立健全審計整改的長效機制。
    (二)完善審計整改聯(lián)動機制。
    (三)加強人員組織分工,落實整改責(zé)任。
    (四)完善審計結(jié)果運用機制。
    (五)提升審計人員綜合素質(zhì)。


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]金融機構(gòu)審計派駐機構(gòu)應(yīng)處理好審計與被審計關(guān)系[J]. 王新震.  中國內(nèi)部審計. 2018(01)



本文編號:3445878

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