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論企業(yè)內(nèi)部審計對完善內(nèi)部控制體系建設(shè)的重要作用

發(fā)布時間:2021-08-09 19:18
  企業(yè)的內(nèi)部審計和內(nèi)部控制體系兩者之間的關(guān)系,長期以來都是國內(nèi)外學者討論研究的重要課題,隨著當今社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展進步,科學技術(shù)的迅速發(fā)展,內(nèi)部審計與內(nèi)部控制體系相互影響、相互滲透和相輔相成的關(guān)系越來越凸顯。文章通過對內(nèi)部審計與內(nèi)部控制兩者之間的關(guān)系、作用以及兩者之間存在的問題等方面進行探究分析,進一步研究企業(yè)內(nèi)部審計對內(nèi)部控制體系的影響,從而提出有效的解決對策以及改善措施,以便充分發(fā)揮內(nèi)部審計的服務(wù)功能,向企業(yè)管理層提出改善企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控的合理化建議。 

【文章來源】:中國市場. 2019,(14)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【參考文獻】:
期刊論文
[1]我國企業(yè)內(nèi)部控制審計存在的問題及對策研究[J]. 王妮.  財經(jīng)界(學術(shù)版). 2017(01)
[2]淺析現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的關(guān)系[J]. 彭博.  珠江水運. 2016(20)
[3]內(nèi)部審計在企業(yè)風險管理中的作用[J]. 劉力.  中國內(nèi)部審計. 2016(08)
[4]以持續(xù)審計為導(dǎo)向的內(nèi)部控制審計模式探討[J]. 黃慶惠,何黎萍,劉輝成,史晨昱.  中國內(nèi)部審計. 2016(07)



本文編號:3332648

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