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企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)對策研究

發(fā)布時(shí)間:2021-08-08 17:11
  企業(yè)的內(nèi)部控制與企業(yè)各個(gè)層次的內(nèi)容密切相關(guān),它常以規(guī)章制度的形式表現(xiàn)出來,為了實(shí)現(xiàn)對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營狀況進(jìn)行控制的目的而存在的,為了加強(qiáng)內(nèi)部控制的有效性,一些企業(yè)設(shè)立了獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門,以幫助監(jiān)督與糾正企業(yè)財(cái)務(wù)工作的問題。 

【文章來源】:營銷界. 2019,(20)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、企業(yè)內(nèi)部控制的內(nèi)容
二、內(nèi)部控制審計(jì)的意義
三、企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的問題
    (一)審計(jì)質(zhì)量不能滿足需求
    (二)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一
    (三)審計(jì)人員專業(yè)能力缺失
四、加強(qiáng)內(nèi)部控制審計(jì)的對策
    (一)明確審計(jì)報(bào)告使用者的需求
    (二)促使審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)具體化、規(guī)范化
    (三)加強(qiáng)對審計(jì)人員素質(zhì)與能力的培養(yǎng)


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]壽險(xiǎn)公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀及建議[J]. 王耀斌.  合作經(jīng)濟(jì)與科技. 2013(13)



本文編號:3330347

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