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芻議新形勢下中小型金融機構內部審計必要性及創(chuàng)新策略

發(fā)布時間:2021-06-24 23:17
  國內外金融環(huán)境的變化為中小型金融機構帶來了眾多挑戰(zhàn),金融機構加強自身的內部控制與審計勢在必行。要想加強內部審計就需要了解自身存在的不足,加強對內部審計的認識,創(chuàng)新審計方式,提高審計效率。 

【文章來源】:會計師. 2019,(04)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
一、引言
二、中小型金融機構面臨的新變化
    (一) 金融環(huán)境和政策的改變
    (二) 大型金融機構的市場轉向
三、當前中小型金融機構內部審計存在的問題以及加強內部審計的必要性
    (一) 金融風險增加
    (二) 提升金融機構競爭力的內在要求
四、加強中小型金融機構內部審計的具體策略
    (一) 加強對內部審計的認識
    (二) 轉變審計工作方向
    (三) 創(chuàng)新審計方式
        1. 完善內部審計流程
        2. 實現(xiàn)內部審計信息化
        3. 利用云環(huán)境優(yōu)化審計數(shù)據(jù)的管理方式
        4. 采用非現(xiàn)場審計方式提高審計效率
五、結語


【參考文獻】:
期刊論文
[1]芻議新形勢下企業(yè)經濟管理的創(chuàng)新策略[J]. 趙小靜.  現(xiàn)代經濟信息. 2018(05)
[2]新常態(tài)下行政事業(yè)單位內部審計問題芻議[J]. 苗壯.  商業(yè)會計. 2017(02)
[3]芻議新形勢下強化內部審計工作的創(chuàng)新方法研究[J]. 王曉冬.  財會學習. 2016(18)
[4]全面深化改革下開展國有企業(yè)內部審計工作的幾點思考[J]. 吳正東.  經營管理者. 2016(18)
[5]淺議金融機構審計存在的問題及改進對策[J]. 李楓.  當代會計. 2016(03)



本文編號:3248011

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