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企業(yè)內(nèi)部審計整改工作中存在問題及建議

發(fā)布時間:2021-04-24 11:14
  <正>審計整改作為內(nèi)部審計工作的最終環(huán)節(jié),是實現(xiàn)審計目標(biāo)的關(guān)鍵所在,而審計整改也是最容易被忽視的問題,實務(wù)中審計整改工作面臨著諸多挑戰(zhàn),如何做好審計整改工作、鞏固內(nèi)部審計成果,已被提上重要日程,本文結(jié)合內(nèi)部審計工作的實際,針對當(dāng)前企業(yè)內(nèi)部審計整改工作中存在的問題,從審計主體、審計客體、當(dāng)前我國內(nèi)部審計制度三方面剖析其問題的根源,并提出針對性地解決途徑。 

【文章來源】:經(jīng)營管理者. 2019,(Z1)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
企業(yè)內(nèi)部審計整改工作中存在的問題
    審計整改流于形式、屢審屢犯
    審計整改不徹底、避重就輕
    抵觸整改、長期拖延
企業(yè)內(nèi)部審計整改工作中存在問題的原因
    被審計單位對整改落實工作的責(zé)任意識不強(qiáng)
    內(nèi)部審計報告的質(zhì)量不高
    內(nèi)審部門對審計整改監(jiān)督跟蹤力度不足
    內(nèi)部審計整改問責(zé)機(jī)制不健全
完善企業(yè)內(nèi)部審計整改工作的建議
    提高思想認(rèn)識, 推動整改工作落實
    提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量
    加強(qiáng)各部門間聯(lián)合, 提升監(jiān)督合力
    完善內(nèi)部審計整改問責(zé)制度
    建立審計整改結(jié)果公告機(jī)制


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]如何推進(jìn)審計整改工作[J]. 劉毅,姜濤,趙永軍.  中國內(nèi)部審計. 2017(07)
[2]審計整改工作存在的問題及對策分析[J]. 鄧雪梅.  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2015(15)
[3]國家治理視角下加強(qiáng)審計整改的思考[J]. 俞金華,高夢霞,陳潔.  審計月刊. 2014(02)



本文編號:3157261

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