現(xiàn)代風險導向內部審計在商業(yè)銀行的應用研究
【學位單位】:湖南大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2010
【中圖分類】:F832.33;F239.45
【部分圖文】:
組織改進風險管理與控制體系”;關于內部控制的效率與效果、促進其持續(xù)改善等工作,幫于公司治理―“內部審計活動應當評價公司治建議! 現(xiàn)代風險導向內部審計以控制為主線理相互融合滲透,為實現(xiàn)組織目標服務。審計模式下,公司治理、內部控制及風險管理所示:風險管理是公司治理和內部控制的核心司應對風險措施的適當性。在現(xiàn)代風險導向內理與風險管理,幫助組織發(fā)現(xiàn)并評價重要的風系;評價并改進組織的治理程序,為組織的治的效率和效果的評價作用,促進控制的改善,險管理一個的核心的牽引下,內部審計、公司融合,共同為組織增加了價值。
【參考文獻】
相關期刊論文 前10條
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本文編號:2870653
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