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談完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

發(fā)布時(shí)間:2018-05-09 04:40

  本文選題:商業(yè)銀行 + 內(nèi)部審計(jì); 參考:《財(cái)會(huì)月刊》2008年36期


【摘要】:加大內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督力度是防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。本文對(duì)內(nèi)部審計(jì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用、現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)存在的問題以及如何推動(dòng)構(gòu)建商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制等問題進(jìn)行了探討,以完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。
[Abstract]:Strengthening the supervision of internal audit is an important guarantee to prevent and defuse banking risks. This paper discusses the role of internal audit in the risk management of commercial banks, the problems existing in the internal audit of commercial banks in our country at present, and how to promote the construction of comprehensive risk management mechanism of commercial banks. In order to perfect our country commercial bank internal audit risk management mechanism.
【作者單位】: 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院;
【分類號(hào)】:F239.45

【共引文獻(xiàn)】

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2 喬瑞紅;;內(nèi)部審計(jì)參與風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J];財(cái)會(huì)通訊(學(xué)術(shù)版);2006年08期

3 王金鳳;;現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)下風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的SWOT分析法[J];財(cái)會(huì)月刊;2006年27期

4 陳新舜;;我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)研究[J];重慶工商大學(xué)學(xué)報(bào).西部論壇;2006年S1期

5 葉陳剛;;試論內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)價(jià)值[J];財(cái)政監(jiān)督;2010年12期

6 萬噸鋼;黃亮;;“四診”評(píng)內(nèi)控[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2009年04期

7 曾樂天;;金融自由化與我國(guó)的金融穩(wěn)定[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2009年06期

8 黃靜;;商業(yè)銀行內(nèi)部控制有關(guān)問題的探討[J];東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2009年01期

9 鐘文芳;劉雙菱;張t熈,

本文編號(hào):1864650


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